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财务会计月底结账流程图解(新手会计从做账到报税的流程)

🕐 2026-06-26 02:17 发布📂 注册公司📍 广州
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很多新手出纳到了月末看似“一顿操作猛如虎”,实际“工作没进度”,为什么呢?因为东一榔头西一锤子,工作宛如一团乱麻!

下面小编给大家“快刀斩乱麻”总结了一个关于会计期末——结账的工作流程,希望对大家工作有帮助:

月末结账流程:

第一步:录入单据

很多财务人员都有月末统一录入单据的习惯,可以说这是一种很不好的习惯。大量工作的积压,会导致进行结账工作的你捉襟见肘。加之临时工作的发生,也会让你心烦意乱,使结账变得更加困难。所以在平时,每发生一笔业务,我们就要录入对应的结算单据。这样在结账时,我们就能以不变应万变了。

第二步:账实核对

想要保证账面的真实性和准确性,最重要的就是账实核对,主要包括:现金的核对,银行业务的核对,以及存货的核对。然后审查一些特殊情况的发生,例如保险柜中是否有白条抵库的情况,银行余额是否在借方,材料等存货是否有缺失等。对于账实不相符或者有问题的情况,要及时查找原因,并填制相应的表格进行处理。并且认真核对当月发票,保证发票及时认证。出具报表,要注意试算平衡。

第三步:凭证审核

财务工作中,我们难免会马虎犯错,比如填制凭证会发生错误或者不完整的情况。这种情况,我们就需要对本月发生业务的所有凭证,进行重新审核。重新审核可以减少错误的发生率,使接下来的工作更加容易。

最后,如果在结账后及时发现了错误,就要反结账再结账了。

进入系统把原本已经结账完毕的账务,重新恢复到结账前的状态。反结账后,我们可以继续选择反审核,就可以更改已经生成的单据。最后再重新按照流程走一遍即可。

联系我时,请说是在百家网看到的,谢谢!
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